Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Setiawan, Reza Fitriyano (2024) Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_1.Cover.pdf - Published Version

Download (33kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_2.Lembar Pengesahan.pdf - Published Version

Download (166kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_4.Surat Keterangan Persetujuan Publikasi.pdf - Published Version

Download (168kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_3.Lembar Pernyataan Keaslian.pdf - Published Version

Download (147kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_7.Kata Pengantar.pdf - Published Version

Download (66kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_8.Daftar Isi.pdf - Published Version

Download (35kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_12.BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version

Download (202kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_13.BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.pdf - Published Version

Download (194kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_14.BAB III Metodologi Penelitian.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (251kB) | Request a copy
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_15.BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (347kB) | Request a copy
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_16.BAB V Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version

Download (36kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_17.Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (104kB)
[img] Text
UNIKOM_Reza Fitriyano Setiawan_20.Kontak Penulis dan Kontributor Penelitian.pdf - Published Version

Download (44kB)
Official URL: https://elibrary.unikom.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para 39 auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Audit Internal dan Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pencegahan Fraud.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Audit Internal, Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud
Subjects: 600_TECHNOLOGY. > 650_Management & Auxiliary Services.
H Social Sciences > HG Finance
Divisions: S1_SKRIPSI > FEB_Akuntansi (11)
Depositing User: Mia Mia Hayati Kosasih
Date Deposited: 02 Jan 2025 07:55
Last Modified: 02 Jan 2025 07:55
URI: http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9715

Actions (login required)

View Item View Item