Evaluasi Atas Implementasi Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Survey Pada Pt. X Kantor Wilayah Bandung)

Rahman, Rizal Faisal (2020) Evaluasi Atas Implementasi Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Survey Pada Pt. X Kantor Wilayah Bandung). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_1.COVER.pdf - Published Version

Download (164kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_2.LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version

Download (548kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_16.SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - Published Version

Download (129kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_3.SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_4.KATA PENGANTAR.pdf - Published Version

Download (238kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_7.DAFTAR ISI.pdf - Published Version

Download (165kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_8.BAB I.pdf - Published Version

Download (427kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_9.BAB II.pdf - Published Version

Download (545kB) | Preview
[img] Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_10.BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (611kB) | Request a copy
[img] Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_11.BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (560kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_12.BAB V.pdf - Published Version

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_13.DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (282kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZAL FAISAL RAHMAN_15.KONTAK PENULIS DAN KONTRIBUTOR.pdf - Published Version

Download (16kB) | Preview
Official URL: http://elibrary.unikom.ac.id

Abstract

Kecurangan (fraud) pada industri perbankan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2014 – 2016 telah terjadi 108 kasus kecurangan. Meningkatnya kasus kecurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian dengan judul “Evaluasi Atas Implementasi Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Survey Pada PT. X Kantor Wilayah Bandung)”, memiliki rumusan masalah bagaimana implementasi audit internal dan pengendalian internal, serta pencegahan kecurangan pada PT. X Kantor Wilayah Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan (fraud) pada PT.X Kantor Wilayah Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah primer. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif.Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan (fraud) pada PT. X Kantor Wilayah Bandung belum optimal. Dengan demikian implementasi audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan (faud) pada PT. X Kantor Wilayah Bandung masih lemah, perlu adanya peningkatan dari setiap indikator yang peneliti gunakan.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Audit Internal, Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan (Fraud), Deskriptif, Kuantitatif.
Subjects: 600_TECHNOLOGY. > 650_Management & Auxiliary Services.
Divisions: S1_SKRIPSI > FEB_Akuntansi (11)
Depositing User: Mrs. Calis Maryani
Date Deposited: 03 Apr 2021 03:29
Last Modified: 03 Apr 2021 03:29
URI: http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3710

Actions (login required)

View Item View Item