Implementasi Peran Pengendalian Internal Dan Auditor Internal Terhadap Efektivitas Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Mztour & Travel Dan Mdclinik)

Mustofa, Rizki Herviana (2020) Implementasi Peran Pengendalian Internal Dan Auditor Internal Terhadap Efektivitas Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Mztour & Travel Dan Mdclinik). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_1.COVER.pdf - Published Version

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKIHERVIANA_LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version

Download (552kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKIHERVIANA_SURAT PUBLIKASI.pdf - Published Version

Download (52kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKIHERVIANA_PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version

Download (75kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_7.KATA PENGANTAR.pdf - Published Version

Download (102kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_8.DAFTAR ISI.pdf - Published Version

Download (147kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_12.BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_13.BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (208kB) | Preview
[img] Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_14.BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (252kB) | Request a copy
[img] Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_15.BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (274kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_16.BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_17.DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (133kB) | Preview
Official URL: http://elibrary.unikom.ac.id

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peran pengendalian internal terhadap efektivitas kinerja perusahaan di MZtour & Travel dan penerapan peran auditor internal terhadap efektivitas kinerja perusahaan di MZtour & Travel dan MDClinik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian internal pada MZtour & travel terjadi karena auditor internal gagal mendeteksi kecurangan yang membuat kinerja perusahaan kurang efektif, dan auditor internal MDClinik tidak mereview sistem dengan baik sehingga tidak mengetahuinya. terdapat karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan dan menyebabkan kinerja perusahaan menjadi kurang efektif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling dengan teknik pengambilan sampel jenuh karena populasinya relatif kecil yaitu 10 orang, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal Kontrol di MDClinic dan MZTour & travel sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal, dimana masih terdapat penggelapan (fraud) yang tidak terdeteksi dan mengakibatkan kinerja perusahaan belum sepenuhnya efektif. Dan peran auditor internal di MDClinic dan MZTour & travel sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal, dimana auditor internal masih belum optimal dalam mereview sistem yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, sehingga membuat kinerja perusahaan kurang efektif.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pengendalian Internal, Auditor Internal, Kinerja Perusahaan
Subjects: 600_TECHNOLOGY. > 650_Management & Auxiliary Services.
Divisions: S1_SKRIPSI > FEB_Akuntansi (11)
Depositing User: Mrs. Calis Maryani
Date Deposited: 03 Feb 2021 01:30
Last Modified: 03 Feb 2021 01:30
URI: http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3235

Actions (login required)

View Item View Item