Mustofa, Rizki Herviana (2020) Implementasi Peran Pengendalian Internal Dan Auditor Internal Terhadap Efektivitas Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Mztour & Travel Dan Mdclinik). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
|
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_1.COVER.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_RIZKIHERVIANA_LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (552kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_RIZKIHERVIANA_SURAT PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (52kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_RIZKIHERVIANA_PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version Download (75kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_7.KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_8.DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (147kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_12.BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (162kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_13.BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (208kB) | Preview |
|
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_14.BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (252kB) | Request a copy |
||
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_15.BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (274kB) | Request a copy |
||
|
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_16.BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_RIZKI HERVIANA_17.DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview |
Abstract
Makalah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peran pengendalian internal terhadap efektivitas kinerja perusahaan di MZtour & Travel dan penerapan peran auditor internal terhadap efektivitas kinerja perusahaan di MZtour & Travel dan MDClinik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian internal pada MZtour & travel terjadi karena auditor internal gagal mendeteksi kecurangan yang membuat kinerja perusahaan kurang efektif, dan auditor internal MDClinik tidak mereview sistem dengan baik sehingga tidak mengetahuinya. terdapat karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan dan menyebabkan kinerja perusahaan menjadi kurang efektif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling dengan teknik pengambilan sampel jenuh karena populasinya relatif kecil yaitu 10 orang, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal Kontrol di MDClinic dan MZTour & travel sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal, dimana masih terdapat penggelapan (fraud) yang tidak terdeteksi dan mengakibatkan kinerja perusahaan belum sepenuhnya efektif. Dan peran auditor internal di MDClinic dan MZTour & travel sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal, dimana auditor internal masih belum optimal dalam mereview sistem yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, sehingga membuat kinerja perusahaan kurang efektif.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengendalian Internal, Auditor Internal, Kinerja Perusahaan |
Subjects: | 600_TECHNOLOGY. > 650_Management & Auxiliary Services. |
Divisions: | S1_SKRIPSI > FEB_Akuntansi (11) |
Depositing User: | Mrs. Calis Maryani |
Date Deposited: | 03 Feb 2021 01:30 |
Last Modified: | 03 Feb 2021 01:30 |
URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3235 |
Actions (login required)
View Item |