Marni Oktaviani; Nim 21306021 (2010) Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan kas dan pelaksanaan penerimaan kas pada PT. Pos Indonesia (Persero). Pengendalian intern yang dilakukan yaitu dengan ditetapkannya unsur-unsur yang menjadi komponen dalam pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pelaksanaan penerimaan kas yang dilakukan adalah prosedur penerimaan di buat bi bagian loket dengan membuat tanda terima kiriman, tanda terima kiriman diserahkan ke bagian akuntansi untuk memproses pencatatan dan membuat bukti transfernya yang disimpan dicatatan neraca, manajer keuanga menerima bukti transfer dari bagian akuntansi untuk membuat laporan atas pendapatan yang diterima, bagian kasir bertugas untuk membukukan seluruh transaksi tas pembayaran dan membuat surat perintah bayar. br /br /br /br /br /br /br /
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 06:03 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 06:03 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/11830 |
