Ambarwati, Diana Tri (2023) Analisis Tingkat Pemberian Kredit Kpr Dipengaruhi Audit Internal Dan Pengendalian Internal. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_1.Cover.pdf - Published Version
Download (469kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_2.Lembar Pengesahan.pdf - Published Version
Download (191kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_4.Surat Publikasi.pdf - Published Version
Download (198kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_3.Lembar Pernyataan Keaslian.pdf - Published Version
Download (191kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_7.Kata Pengantar.pdf - Published Version
Download (555kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_8.Daftar Isi.pdf - Published Version
Download (173kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_12.BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version
Download (376kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_13.BAB II Kajian Pustaka.pdf - Published Version
Download (673kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_14.BAB III Metode Penelitian.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (999kB) | Request a copy
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_15.BAB IV Hail Penelitian dan Pembahasan.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_16.BAB V Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version
Download (419kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_17.Daftar Pustaka.pdf - Published Version
Download (373kB) | Preview
UNIKOM_Diana Tri Ambarwati_Kontak Peneliti.pdf - Published Version
Download (183kB) | Preview
Abstract
Fenomena yang terjadi karena perusahaan kurang menerapkan audit internal serta pengendalian internal terhadap karyawan dalam perusahaan, dimana karyawan masih terpengaruh oleh faktor lain di luar pengaruh lingkungan pengendalian pada prosedur pemberian kredit dan pengambilan keputusan masih lebih didasarkan pada pertimbangan subyektif atau tekanan eksternal dan karyawan dalam menerapkan audit internal dan pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara Internal Audit dan Pengendalian Internal terhadap Tingkat Pemberian Kredit yang terjadi di Bank BTN KC Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 56 orang karyawan bagian pemberian kredit Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Internal berpengaruh terhadap Pemberian Kredit di Bank BTN KC Bandung dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pemberian Kredit di Bank BTN KC Bandung. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat serta berkontribusi bagi perusahaan Pemberian Kredit untuk melihat peningkatan kinerja serta sebagai pengambilan keputusan bagi karyawan untuk pengambilan keputusan Pemberian Kredit.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Audit Internal, Pengendalian Internal dan Pemberian Kredit. |
| Subjects: | 600 TECHNOLOGY > Management & Auxiliary Services H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Mia Hayati Kosasih |
| Date Deposited: | 23 Jan 2024 03:17 |
| Last Modified: | 23 Jan 2024 03:17 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9066 |
